Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина: купили товар в прошлом году а реализовали в текущем, но операция реализация не идет и выходит ошибка "Для целей учета НДС не списано 3,000 товара, счет учета: 41.01".
Comments
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1146)
Здравствуйте!
Цитата: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина:купили товар в прошлом году а реализовали в текущем, но операция реализация не идет и выходит ошибка "Для целей учета НДС не списано 3,000 товара, счет учета: 41.01".
Ошибка - это не ошибка в чистом виде, а служебное сообщение программы для целей НДС. Документ ведь проводится. Но с НДС на данном этапе не совсем всё нормально. Нужно бы разобраться.
Тема многократно подымалась в данном разделе форума и обсуждалась. Можете воспользоваться Поиском по разделу.
На ваш вопрос нет возможности пока ответить из-за отсутствия у отвечающих такой информации: - есть ли раздельный учет в пр-ме из-за НДС (применение одновременно ставок 18%, 0% или без НДС ?? - есть ли совмещение систем налогообложения? 🤨 Подробнее, пож-та.
Раздельного учета по ндс нет. такую галочку нигде не ставила, но бывает что закупаем и реализуем товар по ставке без ндс. система налогооблажения общая.
Цитата: Раздельного учета по ндс нет. такую галочку нигде не ставила, но бывает что закупаем и реализуем товар по ставке без ндс. система налогооблажения общая.
Как раз, если вы иногда реализуете "без НДС", то и возникает вопрос о раздельном учете в целях НДС. Редакцию конфигурации вы не указали. 🙅 🤨 Быть может, у вас БП 2.0? Тогда загляните на закладку "НДС" в форме "Учетная политика". Какие там настройки? С какого года именно такая Учетная политика?. Бывают ли моменты, когда вы включаете вх.НДС в стоимость МПЗ при оприходовании или перемещении товаров (материалов)? Есть ли при проведении документов движений товаров (поступление, перемещение, реализация) регистр накопления "НДС по косвенным расходам"? Проверьте внимательнее, пож-та.
Галочка на раздельном учете стоит. Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.36.12). С учетной все в порядке. Перемещений не было. Если провожу реализацию в 2013 г, когда и был куплен товар то проводится без проблем,а вот в 2014 г. не проводится, говорит не товара
У вас - ОСНО, вы - плательщик НДС.
Цитата: Галочка на раздельном учете стоит. Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.36.12). С учетной все в порядке. Перемещений не было. Если провожу реализацию в 2013 г, когда и был куплен товар то проводится без проблем,а вот в 2014 г. не проводится, говорит не товара
И всё-таки, может документ проводится, т.е. формируются регистры при проведении.? Проверьте. А сообщение программы, видимо, просто предупредительное, про регистры подсистемы НДС.Такое часто встречаются. Вы, наверное, новоую Уч.политику ввели с 2014г, что само по себе нормально. Но механизмы иные. В 2013г при поступлении не создался регистр "НДС косвенных расходов". А при проведении реализации 2014г этот регистр уже программе нужен, при новой Уч.политике. Отсюда коллизия! Чтобы дать совет, обращать или нет вам внимание на это сообщение, нужно понять, насколько сложный ведется вами раздельный учет по НДС.🤨
Спасибо большое за советы. Решение оказалось простым. В учетной политике за прошлый год не стояла галочка вести раздельный учет по ндс, а в текущем году стоит такая галочка. Извенив прошлый год, реализация в текущем провелась и все теперь в порядке. УРАААА!!!
Цитата: Спасибо большое за советы. Решение оказалось простым. В учетной политике за прошлый год не стояла галочка вести раздельный учет по ндс, а в текущем году стоит такая галочка. Извенив прошлый год, реализация в текущем провелась и все теперь в порядке. УРАААА!!!
Только не перепроводите теперь в прошлом периоде после установки галочки в УП о раздельном учете документы. Иначе в регистрах всё поедет(!) 🤫